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비씨엔씨, 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

반도체 제조업체 비씨엔씨가 2023년 12월 31일 기준 내부회계관리제도 운영실태보고서를 공시했습니다. 보고서에 따르면, 비씨엔씨는 재무제표의 신뢰성을 확보하기 위해 내부회계관리제도를 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영하고 있다고 밝혔습니다.

Why it matters

내부회계관리제도는 기업의 회계정보 신뢰성을 담보하는 중요한 장치입니다. 이 보고서는 비씨엔씨가 회계 투명성을 확보하고 주주 및 투자자들에게 신뢰를 제공하기 위해 노력하고 있음을 보여줍니다.

The big picture

최근 기업 회계 부정 사건이 잇따르면서 기업의 투명성에 대한 사회적 요구가 높아지고 있습니다. 비씨엔씨는 이러한 사회적 요구에 부응하고자 내부회계관리제도를 강화하고 있으며, 외부 감사인으로부터도 긍정적인 평가를 받았습니다.

Details

  • 비씨엔씨는 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'와 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준'을 준거기준으로 내부회계관리제도를 운영하고 있습니다.
  • 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 효과성을 점검하고, 그 결과를 주주총회, 이사회 및 감사에 보고합니다.
  • 감사는 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 이사회에 보고하며, 필요시 시정 의견을 제시합니다.

By the numbers

  • 보고서 공시일: 2024년 3월 18일
  • 내부회계관리제도 평가 기준일: 2023년 12월 31일

What they’re saying

  • 증권업계 관계자: "비씨엔씨가 내부회계관리제도 운영실태를 투명하게 공개한 것은 긍정적이다. 이는 기업의 지속가능한 성장을 위해서도 중요한 부분이다."
  • 회계 전문가: "외부 감사인의 긍정적인 의견은 비씨엔씨의 내부회계관리제도가 효과적으로 운영되고 있음을 보여준다. 다만, 내부회계관리제도는 100% 완벽할 수 없으므로 지속적인 개선 노력이 필요하다."

Key pages

  • 개요 (p. 3): 내부회계관리제도 운영보고서의 목적과 주요 내용을 간략하게 소개
  • 내부회계관리제도 운영실태 (pp. 11-12): 대표이사 및 내부회계관리자가 평가한 내부회계관리제도 운영실태
  • 독립된 감사인의 내부회계관리제도 감사보고서 (pp. 69-71): 외부 감사인의 감사의견 및 감사 결과

Tags: #비씨엔씨 #내부회계관리제도 #운영실태보고서 #감사의견 #회계투명성

Disclaimer

본 요약은 공시된 '내부회계관리제도 운영실태보고서'를 기반으로 작성되었으며, 보고서에 기술된 내용을 전적으로 반영하지 못했을 수 있습니다. 정확하고 자세한 내용은 비씨엔씨 전자공시시스템에 공시된 원문을 참고하시기 바랍니다.

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