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KT스카이라이프, 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

KT스카이라이프는 2023년 12월 31일 기준 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있다고 자체 평가하고 이를 사업보고서에 공시했습니다. 감사위원회 역시 동일한 의견을 제시했으며, 외부 감사인인 삼일회계법인 또한 중요성의 관점에서 효과적인 운영을 확인했다는 감사보고서를 제출했습니다.

Why it matters

내부회계관리제도는 기업 회계정보의 신뢰성 및 투명성을 확보하는 데 매우 중요하며, 외부감사법에 따라 엄격하게 관리되고 있습니다. 이 보고서는 KT스카이라이프가 주주 및 투자자에게 회계정보의 정확성과 신뢰성을 투명하게 공개하고 책임 경영을 강화하려는 의지를 보여주는 것입니다.

The big picture

KT스카이라이프는 내부회계관리제도를 통해 회계 오류 및 부정을 예방하고 재무보고의 신뢰성을 높여 지속 가능한 성장을 도모하려는 의지를 보여주고 있습니다.

Details

  • KT스카이라이프는 내부회계관리제도 운영실태를 자체 점검하고 이사회 및 감사위원회에 보고했습니다.
  • 감사위원회는 독립적인 입장에서 내부회계관리제도 운영실태를 평가하고 이사회에 보고했습니다.
  • 외부감사인인 삼일회계법인은 KT스카이라이프의 내부회계관리제도에 대한 감사를 수행하고 그 결과를 감사보고서를 통해 공시했습니다.

By the numbers

  • 내부회계관리 담당 인력: 총 21명 (공인회계사 자격증 소지자 비율: 52%)
  • 내부회계관리 담당 인력 평균 경력: 8개월 (입사 전 경력 포함)

What they’re saying

  • 투자자: 내부회계관리제도 운영실태 보고를 통해 KT스카이라이프의 투명성과 신뢰성을 확인할 수 있기를 기대합니다.
  • 시민단체: KT스카이라이프는 내부회계관리제도 운영을 통해 기업 윤리와 사회적 책임을 다해야 합니다.
  • 경쟁사: KT스카이라이프의 내부회계관리제도 운영 사례를 참고하여 자사 시스템을 개선할 수 있을 것입니다.

Key pages

  • 개요 (p. 2): 내부회계관리제도 운영보고서 제출 목적 및 근거 명시
  • 내부회계관리제도 운영실태 보고 (pp. 10-11): 대표이사, 내부회계관리자, 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 내용
  • 감사인의 검토의견 또는 감사의견 (p. 11): 외부 감사인의 내부회계관리제도 감사 결과 및 의견

Tags: #KT스카이라이프 #내부회계관리제도 #사업보고서 #감사보고서 #회계투명성

Disclaimer

위 답변들은 제공된 문서 내용을 기반으로 작성되었으며, 추가적인 정보 확인 및 분석이 필요할 수 있습니다. 또한, 전문가들의 예상 반응은 일반적인 견해를 바탕으로 구성되었으며 실제와 다를 수 있습니다.

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