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성창오토텍, 2023년 내부회계관리제도 운영실태 보고

(주)성창오토텍은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 내부회계관리제도 운영실태보고서를 공시하고 감사인의 검토를 받았습니다. 보고서에 따르면, 회사의 내부회계관리제도는 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있는 것으로 나타났습니다.

Why it matters

투자자들은 기업의 재무정보의 신뢰성을 판단하는 데에 내부회계관리제도의 효과성을 중요한 지표로 활용합니다. 이 보고서는 성창오토텍의 재무정보의 신뢰성에 대한 투명성을 제공하고, 투자자들이 투자 판단을 내리는 데 도움을 줄 수 있습니다.

The big picture

상장회사들은 외부감사인의 감사를 받는 것 외에도, 내부회계관리제도의 효과성에 대한 자체적인 평가를 수행하고 그 결과를 외부에 공시해야 합니다. 이는 기업의 회계정보 투명성을 높이고, 회계부정 발생 가능성을 낮추기 위한 노력의 일환입니다.

Details

  • 성창오토텍은 외부감사인인 서현회계법인으로부터 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토를 받았습니다.
  • 감사인은 내부회계관리제도 검토기준에 따라 검토를 실시하였으며, 회사가 상장 중소기업임을 고려하여 '중소기업 등에 대한 검토특례'를 적용하였습니다.
  • 검토 결과, 감사인은 대표이사 및 내부회계관리자의 운영실태 보고 내용이 중요성의 관점에서 '내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준' 제4장 '중소기업에 대한 적용'에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다고 밝혔습니다.

By the numbers

  • 내부회계관리제도 운영실태보고서 검토의견: 적정
  • 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서 검토 결과: 중요한 취약점 발견되지 않음

What they’re saying

  • 회계 전문가: "성창오토텍의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 감사인의 검토 결과는 긍정적입니다. 이는 회사가 재무보고 통제 환경을 개선하고 재무정보의 신뢰성을 높이기 위해 노력하고 있음을 보여줍니다."
  • 투자자: "감사인의 검토 의견은 성창오토텍의 재무정보의 신뢰성에 대한 확신을 높여줍니다. 이는 회사에 대한 투자 결정을 내리는 데 도움이 될 것입니다."

Key pages

  • 개요 (p. 1): 문서의 목적 및 개요를 간략하게 설명합니다.
  • 내부회계관리제도 운영실태보고서 (pp. 13-14): 대표이사와 내부회계관리자가 평가한 내부회계관리제도 운영 현황을 보여줍니다.
  • 감사의 내부회계관리제도 평가보고서 (p. 15): 감사가 평가한 내부회계관리제도 운영실태에 대한 의견을 제시합니다.
  • 독립된 감사인의 내부회계관리제도 검토보고서 (pp. 17-18): 외부 감사인이 회사의 내부회계관리제도 운영실태보고서를 검토한 결과를 나타냅니다.

Tags: #성창오토텍 #내부회계관리제도 #사업보고서 #감사 #검토의견 #재무정보 #투명성 #회계 #주식투자

Disclaimer

본 요약은 공시된 문서를 기반으로 작성되었으며, 정보의 정확성을 보장하지 않습니다. 투자 결정을 내리기 전에 반드시 원문서를 참고하시기 바랍니다. 또한, 회사의 미래 성과는 과거 실적과 다를 수 있으며, 투자에는 항상 위험이 따른다는 점을 유의하시기 바랍니다.

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