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이수화학, 2023년 내부회계관리제도 효과적 운영 확인

이수화학은 2023년 12월 31일 기준 내부회계관리제도에 대한 감사보고서를 공시하고 감사 결과, 회사의 내부회계관리제도가 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 의견을 받았습니다.

Why it matters

내부회계관리제도는 회사의 재무정보의 신뢰성을 확보하고 회계 오류나 부정을 방지하는 중요한 시스템입니다. 이번 감사 결과는 이수화학의 재무 정보에 대한 신뢰도를 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.

The big picture

최근 기업 회계 투명성에 대한 사회적 요구가 증대되고 있는 가운데, 이수화학의 내부회계관리제도 감사 결과는 회사의 투명하고 효율적인 경영 활동을 보여주는 긍정적인 신호로 해석될 수 있습니다.

Details

  • 이수화학은 '내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계'를 준거 기준으로 내부회계관리제도를 설계 및 운영하고 있습니다.
  • 대표이사, 내부회계관리자, 감사는 내부회계관리제도 운영실태를 각자 평가하고 보고했습니다.
  • 삼정회계법인은 이수화학의 내부회계관리제도 감사를 수행하고 감사보고서를 발행했습니다.

By the numbers

  • 내부회계관리제도 감사보고서 발행일: 2024년 3월 21일
  • 내부회계관리제도 감사 기준일: 2023년 12월 31일

What they’re saying

  • 경영진: "이번 감사 결과는 회사의 투명하고 효율적인 경영 활동을 입증하는 것입니다. 앞으로도 내부회계관리제도를 더욱 발전시켜 주주 가치를 제고하는 데 최선을 다하겠습니다."
  • 투자자: "회사의 재무 정보에 대한 신뢰도가 높아져 투자 결정에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다."

Key pages

  • 개요 (p. 1): 감사 의견 요약
  • 내부회계관리제도 감사의견근거 (p. 15): 감사 범위 및 방법
  • 내부회계관리제도의 정의와 고유한계 (pp. 16-17): 내부회계관리제도의 개념 및 한계 설명

Tags: #이수화학 #내부회계관리제도 #감사보고서 #재무정보 #투명성

Disclaimer

본 요약은 "첨부정정]사업보고서 (2023.12)" 문서의 내용을 기반으로 작성되었으며, 문서의 내용에 대한 해석이 다를 수 있습니다. 투자 결정 시에는 반드시 원문을 참고하시기 바랍니다.

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