HD현대미포, 2023년 매출 증가에도 인력난 심화로 영업손실 확대
HD현대미포조선은 2023년 사업보고서를 통해 건조물량 증가로 매출액이 전년 대비 8.7% 증가한 4조 391억원을 달성했으나, 조선업 인력난 심화로 인한 외주 단가, 노무비, 물류비 증가 등으로 영업손실이 전년 대비 40.2% 확대된 -1,529억원을 기록했다고 밝혔다.
Why it matters
이 보고서는 국내 조선업계를 대표하는 HD현대미포조선의 경영 성과와 재무 상태, 향후 사업 전략을 보여주는 중요한 지표이기 때문에 투자자와 업계 관계자들에게 큰 관심을 받고 있습니다. 특히, 조선업계의 인력난 문제가 수익성에 미치는 영향을 구체적으로 보여주는 사례로서, 국내 조선업계가 직면한 과제를 드러냅니다.
The big picture
글로벌 경기 침체 우려 속에서도 친환경 선박 수요 증가와 노후 선박 교체 사이클 도래로 조선업계의 성장세는 지속될 것으로 전망됩니다. 그러나 인력 부족 문제 해결과 수익성 확보는 HD현대미포조선을 비롯한 국내 조선업체들의 중요한 과제로 남아 있습니다.
Details
- 주력 선종인 중형 가스운반선, 석유화학제품 운반선, 컨테이너 운반선 등의 수주가 크게 늘어 매출이 증가했습니다.
- 로로선 등 고부가가치 선박과 LNG·LPG·메탄올 연료 추진 등 친환경 선박 수주가 강세를 보였습니다.
- 연간 수주 목표 37억 달러 대비 98%에 달하는 약 36억 달러의 수주 성과를 달성했습니다.
- 조선업 인력난 심화로 외주 단가, 노무비, 물류비가 증가하고 외주 물량 입고 지연 문제도 발생했습니다.
- 회사는 수익성 위주로 선별적인 수주 전략을 펼치고 원자재 가격 및 금리 인상을 반영하여 개선된 선가 확보에 주력하고 있습니다.
- 회사의 기능통화는 원화이며, USD, EUR, 기타 통화로 표시된 매출 및 차입으로 인해 환율 변동 위험에 노출되어 있습니다.
- 선박 제조에 있어 큰 비중을 차지하는 후판 가격 변동에도 영향을 받고 있습니다.
By the numbers
- 매출액: 4조 391억원 (전년 대비 8.7% 증가)
- 영업손실: -1,529억원 (전년 대비 40.2% 확대)
- 수주 목표 달성률: 98% (목표 37억 달러, 실적 약 36억 달러)
- 자산 총액: 4조 9,091억원 (전년 대비 3.4% 증가)
- 부채 총액: 2조 8,939억원 (전년 대비 12.5% 증가)
- 자본 총액: 2조 152억원 (전년 대비 7.4% 감소)
- 현금 및 현금성자산: 3,491억원
- 차입금: 5,743억원
What they’re saying
- 증권업계: "HD현대미포조선의 2023년 실적은 매출 증가에도 불구하고 인력난 심화로 인한 수익성 악화가 두드러졌다. 향후 인력 확보와 수익성 개선이 주요 과제가 될 것이다."
- 조선업계: "HD현대미포조선의 사례는 국내 조선업계 전체가 직면한 인력난 문제를 보여준다. 정부 차원의 정책 지원과 업계의 공동 노력이 필요하다."
Key pages
- 개요 (p. 1): 회사 개요 및 사업연도 정보
- 사업의 내용 (pp. 14-36): 조선 사업 현황, 주요 제품, 원자재, 생산 설비, 매출 및 수주 상황, 위험 관리 등
- 재무에 관한 사항 (pp. 37-141): 연결 재무제표, 요약 재무 정보, 재무제표 주석, 주요 계정 설명 등
- 이사의 경영진단 및 분석의견 (pp. 275-289): 경영 실적 분석, 재무 상태 분석, 투자 관련 정보 등
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Disclaimer
위 답변들은 2023년 사업보고서를 기반으로 작성되었으며, 보고서에 제시된 정보와 회사의 공식 발표 내용을 토대로 분석한 결과입니다. 그러나 보고서에 제시된 정보의 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 실제 결과는 예측과 다를 수 있습니다. 또한, 전문가들의 예상 반응은 주관적인 견해이며 실제 전문가들의 의견과 일치하지 않을 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 본인의 판단과 책임하에 이루어져야 합니다.
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