현대로템, 2024년 상반기 흑자 전환... 수주잔고 19조원 돌파
현대로템은 2024년 상반기 연결 기준 매출액 1조 8,423억원, 영업이익 1,574억원을 기록하며 흑자 전환에 성공했다고 밝혔습니다. 특히 디펜스솔루션 부문이 매출의 48%를 차지하며 실적을 견인했고, 폴란드 K2 전차 수출 등으로 수주잔고는 19조원을 돌파했습니다.
Why it matters
이 문서는 현대로템의 상반기 경영 성과와 재무 상태를 상세히 보여주는 중요한 자료입니다. 투자자들은 이 문서를 통해 회사의 수익성, 성장 가능성, 재무 건전성 등을 파악하고 투자 결정을 내리는데 도움을 받을 수 있습니다. 또한, 현대로템의 사업 현황과 미래 전략을 이해하는데도 유용한 정보를 제공합니다.
The big picture
현대로템은 디펜스솔루션 부문의 호조와 레일솔루션, 에코플랜트 부문의 꾸준한 성장을 통해 견고한 실적을 달성했습니다. 특히 폴란드 K2 전차 수출 계약은 현대로템의 글로벌 방산 기업으로서의 입지를 강화하는데 크게 기여했으며, 향후 추가적인 해외 수주 확대도 기대됩니다.
Details
- 디펜스솔루션 부문: K2 전차, 차륜형장갑차 등 방산물자 공급으로 8,825억원의 매출을 기록, 전년 동기 대비 54% 증가.
- 레일솔루션 부문: 전동차, 고속전철 등 철도차량 제작 및 유지보수 사업으로 6,678억원의 매출 달성.
- 에코플랜트 부문: 자동차 생산설비, 제철설비, 수소인프라 설비 등 공급으로 2,920억원의 매출 기록.
- 수주잔고: 18조 9,915억원으로 전년 말 대비 20% 증가. 폴란드 K2 전차 수출, 이집트 전동차 사업 수주 등이 기여.
- 연구개발: 수소전기 철도차량, 스마트항만 물류설비 등 미래 성장 동력 확보 위한 투자 지속.
By the numbers
- 매출액: 1조 8,423억원 (전년 동기 대비 104% 증가)
- 영업이익: 1,574억원 (흑자 전환)
- 당기순이익: 1,565억원 (흑자 전환)
- 수주잔고: 18조 9,915억원 (전년 말 대비 20% 증가)
- 부채비율: 177.5% (전년 말 대비 감소)
What they’re saying
- 증권 전문가: "현대로템의 흑자 전환은 예상보다 빠른 속도로 이루어졌으며, 디펜스솔루션 부문의 성장세가 지속될 것으로 예상됨. 특히, 해외 수주 확대는 실적 개선에 긍정적인 영향을 미칠 것."
- 산업 전문가: "현대로템은 수소전기 철도차량, 스마트 물류 등 미래 유망 산업에 대한 투자를 확대하고 있어 중장기적인 성장 잠재력 확보. 다만, 글로벌 경기 침체 우려는 사업 환경에 부정적인 영향을 미칠 수 있음."
Key pages
- p. 3: 사업부문별 매출액 및 비중, 주요 제품 가격 변동 추이 등 사업 개요 정보.
- pp. 12-34: 사업부문별 주요 제품, 원재료, 생산설비, 매출 및 수주 상황, 위험 관리 및 파생거래 등 사업의 내용에 대한 상세 설명.
- pp. 36-65: 연결재무제표. 회사의 자산, 부채, 자본, 손익, 현금흐름 등 재무 상태를 자세히 보여줌.
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Disclaimer
위 답변들은 현대로템이 공시한 반기보고서를 기반으로 작성되었으나, 해석 및 분석 과정에서 오류가 발생할 수 있습니다. 또한, 미래 예측은 불확실성을 내포하고 있으며 실제 결과와 다를 수 있습니다. 투자 결정은 투자자 자신의 판단과 책임 하에 이루어져야 합니다.
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